审前公告

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          关于审计丽水市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算(草案)的审前公告

          发布日期:2022-03-08 15:29 访问次数: 信息来源:丽水市审计局

          根据《中华人民共和国审计法》第十九条和浙江省审计厅统一部署,我局决定派出审计组,自2022年2月28日起,对你单位具体组织的2021年度预算执行和决算(草案)进行审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

          一、审计范围及内容:丽水市财政局具体组织的2021年度预算执行和决算(草案)审计

          二、审计时间:2022年2月28日起

          三、举报电话:

          1.审计组工作联系电话:18969580511

          2.审计举报投诉邮箱:lssjjbts@163.com

          3.审计纪律监督电话:2669262(丽水市纪委监委驻丽水市财政局纪检监察组,丽

          水市财政大楼1302室)。

          四、审计人员纪律:

          (一)审计“四严禁”工作要求

          1.严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

          2.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

          3.严禁泄露审计工作秘密。

          4.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

          (二)审计“八不准”工作纪律

          1.不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

          2.不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

          3.不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

          4.不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

          5.不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

          6.不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

          7.不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

          8.不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

          本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

                                                                                                                                                                                                                       丽水市审计局

                                                                                                                                                                                                                     2022年2月22日


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